令和6年度運動方針  全国市町村職員年金者連盟                                 


事業計画及び予算


T 令和6年度事業計画

項      目 予算額(千円) 概                   要
 施設利用助成 368  会員及びその配偶者分を計上
 長寿祝 2,929  白寿、米寿、傘寿の会員分の記念品費用を計上
 死亡弔慰金 2,365  会員分の弔慰金を計上
 支部活動助成金 15,871  支部活動助成金として、25支部等に助成
 連盟だよりの発行 566  年1回(6月)発行(施設利用助成券2部を折り込み)
 その他 70  国会陳情ほか費用
22,169

U  財務諸表

正味財産増減予算書 予 定 貸 借 対 照 表
科  目 金  額 内    訳 科  目 金  額 内    訳
一般会計 受託会計 一般会計 受託会計
T一般正味財産増減の部 千円 千円 千円 T資産の部 千円 千円 千円
1 経常増減の部 - - -  1 流動資産 - - -
(1) 経常収益 - - -    現金預金 80,969 77,037 3,932
   受取会費 31,949 31,949    未収金 0 0 0
   事業収益 3,835 3,835    前払費用 37 0 37
   雑収益 61 61 流動資産合計 81,006 77,037 3,969
経常収益計 35,845 32,010 3,835  2 固定資産 - - -
(2) 経常費用 - - - (1)その他固定資産 - - -
   事業費 24,476 23,657 819 器具及び備品 1 1 0
   管理費 13,388 8,138 5,250 その他固定資産合計 1 1 0
経常費用計 37,864 31,795 6,069 固定資産合計 1 1 0
当期経常増減額 2,019
215 2,234 資産合計 81,007 77,038 3,969
2 経常外増減の部 - - - U負債の部 - - -
(1) 経常外収益 0 0 0  1 流動負債 - - -
経常外収益計 0 0 0    未払金 0 0 0
(2) 経常外費用 0 0 0    預り金 38 0 38
経常外費用計 0 0 0 流動負債合計 38 0 38
当期経常外増減額 0 0 0  2 固定負債 - - -
他会計振替額 0 122 △122 退職給与引当金 168 0 168
当期一般正味財産増減額 2,019 337 △ 2,356 固定負債合計 168 0 168
一般正味財産期首残高 82,820 76,701 6,119 負債合計 206 0 206
一般正味財産期末残高 80,801 77,038 3,763 V正味財産の部 - - -
U指定正味財産増減の部 - - -  1 指定正味財産 - - -
当期指定正味財産増減額 0 0 0  指定正味財産合計 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0  2 一般正味財産 80,801 77,038 3,763
指定正味財産期末残高 0 0 0  正味財産合計 80,801 77,038 3,763
V正味財産期末残高 80,801 77,038 3,763 負債及び正味財産合計 81,007 77,038 3,969


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