T 令和5年度事業計画
項 目 | 予算額(千円) | 概 要 |
施設利用助成 | 255 | 会員及びその配偶者分を計上 |
長寿祝 | 2,906 | 白寿、米寿、傘寿の会員分の記念品費用を計上 |
死亡弔慰金 | 2,450 | 会員分の弔慰金を計上 |
支部活動助成金 | 17,264 | 支部活動助成金として、25支部等に助成 |
連盟だよりの発行 | 602 | 年1回(6月)発行(施設利用助成券2部を折り込み) |
その他 | 20 | 国会陳情ほか費用 |
計 | 23,497 | ― |
U 財務諸表
正味財産増減予算書 | 予 定 貸 借 対 照 表 | ||||||
科 目 | 金 額 | 内 訳 | 科 目 | 金 額 | 内 訳 | ||
一般会計 | 受託会計 | 一般会計 | 受託会計 | ||||
T一般正味財産増減の部 | 千円 | 千円 | 千円 | T資産の部 | 千円 | 千円 | 千円 |
1 経常増減の部 | - | - | - | 1 流動資産 | - | - | - |
(1) 経常収益 | - | - | - | 現金預金 | 80,604 | 75,215 | 5,389 |
受取会費 | 34,848 | 34,848 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | |
事業収益 | 4,171 | 4,171 | 前払費用 | 34 | 0 | 34 | |
雑収益 | 61 | 61 | 流動資産合計 | 80,638 | 75,215 | 5,423 | |
経常収益計 | 39,080 | 34,909 | 4,171 | 2 固定資産 | - | - | - |
(2) 経常費用 | - | - | - | (1)その他固定資産 | - | - | - |
事業費 | 25,426 | 24,696 | 730 | 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 |
管理費 | 12,697 | 7,736 | 5,231 | その他固定資産合計 | 1 | 1 | 0 |
経常費用計 | 38,393 | 32,432 | 5,961 | 固定資産合計 | 1 | 1 | 0 |
当期経常増減額 | 687 | 2,477 | △1,790 | 資産合計 | 80,639 | 75,216 | 5,423 |
2 経常外増減の部 | - | - | - | U負債の部 | - | - | - |
(1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 1 流動負債 | - | - | - |
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 0 | 0 | 0 |
(2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 45 | 0 | 45 |
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 流動負債合計 | 45 | 0 | 45 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 2 固定負債 | - | - | - |
他会計振替額 | 0 | 129 | △129 | 退職給与引当金 | 156 | 0 | 156 |
当期一般正味財産増減額 | 687 | 2,606 | △ 1,919 | 固定負債合計 | 156 | 0 | 156 |
一般正味財産期首残高 | 79,751 | 72,610 | 7,141 | 負債合計 | 201 | 0 | 201 |
一般正味財産期末残高 | 80,438 | 75,216 | 5,222 | V正味財産の部 | - | - | - |
U指定正味財産増減の部 | - | - | - | 1 指定正味財産 | - | - | - |
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 2 一般正味財産 | 80,438 | 75,216 | 5,222 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 正味財産合計 | 80,438 | 75,216 | 5,222 |
V正味財産期末残高 | 80,438 | 75,216 | 5,222 | 負債及び正味財産合計 | 80,639 | 75,216 | 5,423 |