T 令和6年度事業計画
項 目 | 予算額(千円) | 概 要 |
施設利用助成 | 368 | 会員及びその配偶者分を計上 |
長寿祝 | 2,929 | 白寿、米寿、傘寿の会員分の記念品費用を計上 |
死亡弔慰金 | 2,365 | 会員分の弔慰金を計上 |
支部活動助成金 | 15,871 | 支部活動助成金として、25支部等に助成 |
連盟だよりの発行 | 566 | 年1回(6月)発行(施設利用助成券2部を折り込み) |
その他 | 70 | 国会陳情ほか費用 |
計 | 22,169 | ― |
U 財務諸表
正味財産増減予算書 | 予 定 貸 借 対 照 表 | ||||||
科 目 | 金 額 | 内 訳 | 科 目 | 金 額 | 内 訳 | ||
一般会計 | 受託会計 | 一般会計 | 受託会計 | ||||
T一般正味財産増減の部 | 千円 | 千円 | 千円 | T資産の部 | 千円 | 千円 | 千円 |
1 経常増減の部 | - | - | - | 1 流動資産 | - | - | - |
(1) 経常収益 | - | - | - | 現金預金 | 80,969 | 77,037 | 3,932 |
受取会費 | 31,949 | 31,949 | 未収金 | 0 | 0 | 0 | |
事業収益 | 3,835 | 3,835 | 前払費用 | 37 | 0 | 37 | |
雑収益 | 61 | 61 | 流動資産合計 | 81,006 | 77,037 | 3,969 | |
経常収益計 | 35,845 | 32,010 | 3,835 | 2 固定資産 | - | - | - |
(2) 経常費用 | - | - | - | (1)その他固定資産 | - | - | - |
事業費 | 24,476 | 23,657 | 819 | 器具及び備品 | 1 | 1 | 0 |
管理費 | 13,388 | 8,138 | 5,250 | その他固定資産合計 | 1 | 1 | 0 |
経常費用計 | 37,864 | 31,795 | 6,069 | 固定資産合計 | 1 | 1 | 0 |
当期経常増減額 | △2,019 |
215 | △2,234 | 資産合計 | 81,007 | 77,038 | 3,969 |
2 経常外増減の部 | - | - | - | U負債の部 | - | - | - |
(1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 1 流動負債 | - | - | - |
経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 未払金 | 0 | 0 | 0 |
(2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 38 | 0 | 38 |
経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 流動負債合計 | 38 | 0 | 38 |
当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 2 固定負債 | - | - | - |
他会計振替額 | 0 | 122 | △122 | 退職給与引当金 | 168 | 0 | 168 |
当期一般正味財産増減額 | △2,019 | 337 | △ 2,356 | 固定負債合計 | 168 | 0 | 168 |
一般正味財産期首残高 | 82,820 | 76,701 | 6,119 | 負債合計 | 206 | 0 | 206 |
一般正味財産期末残高 | 80,801 | 77,038 | 3,763 | V正味財産の部 | - | - | - |
U指定正味財産増減の部 | - | - | - | 1 指定正味財産 | - | - | - |
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 2 一般正味財産 | 80,801 | 77,038 | 3,763 |
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 正味財産合計 | 80,801 | 77,038 | 3,763 |
V正味財産期末残高 | 80,801 | 77,038 | 3,763 | 負債及び正味財産合計 | 81,007 | 77,038 | 3,969 |