令和5年度運動方針  全国市町村職員年金者連盟                                 


事業計画及び予算


T 令和5年度事業計画

項      目 予算額(千円) 概                   要
 施設利用助成 255  会員及びその配偶者分を計上
 長寿祝 2,906  白寿、米寿、傘寿の会員分の記念品費用を計上
 死亡弔慰金 2,450  会員分の弔慰金を計上
 支部活動助成金 17,264  支部活動助成金として、25支部等に助成
 連盟だよりの発行 602  年1回(6月)発行(施設利用助成券2部を折り込み)
 その他 20  国会陳情ほか費用
23,497

U  財務諸表

正味財産増減予算書 予 定 貸 借 対 照 表
科  目 金  額 内    訳 科  目 金  額 内    訳
一般会計 受託会計 一般会計 受託会計
T一般正味財産増減の部 千円 千円 千円 T資産の部 千円 千円 千円
1 経常増減の部 - - -  1 流動資産 - - -
(1) 経常収益 - - -    現金預金 80,604 75,215 5,389
   受取会費 34,848 34,848    未収金 0 0 0
   事業収益 4,171 4,171    前払費用 34 0 34
   雑収益 61 61 流動資産合計 80,638 75,215 5,423
経常収益計 39,080 34,909 4,171  2 固定資産 - - -
(2) 経常費用 - - - (1)その他固定資産 - - -
   事業費 25,426 24,696 730 器具及び備品 1 1 0
   管理費 12,697 7,736 5,231 その他固定資産合計 1 1 0
経常費用計 38,393 32,432 5,961 固定資産合計 1 1 0
当期経常増減額 687 2,477 1,790 資産合計 80,639 75,216 5,423
2 経常外増減の部 - - - U負債の部 - - -
(1) 経常外収益 0 0 0  1 流動負債 - - -
経常外収益計 0 0 0    未払金 0 0 0
(2) 経常外費用 0 0 0    預り金 45 0 45
経常外費用計 0 0 0 流動負債合計 45 0 45
当期経常外増減額 0 0 0  2 固定負債 - - -
他会計振替額 0 129 △129 退職給与引当金 156 0 156
当期一般正味財産増減額 687 2,606 △ 1,919 固定負債合計 156 0 156
一般正味財産期首残高 79,751 72,610 7,141 負債合計 201 0 201
一般正味財産期末残高 80,438 75,216 5,222 V正味財産の部 - - -
U指定正味財産増減の部 - - -  1 指定正味財産 - - -
当期指定正味財産増減額 0 0 0  指定正味財産合計 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0  2 一般正味財産 80,438 75,216 5,222
指定正味財産期末残高 0 0 0  正味財産合計 80,438 75,216 5,222
V正味財産期末残高 80,438 75,216 5,222 負債及び正味財産合計 80,639 75,216 5,423


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